Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0014178 ₲ 7.932.000 ₲ 7.399.547 09-09-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0013803 ₲ 4.863.200 ₲ 4.536.746 01-09-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0011346 ₲ 6.969.800 ₲ 6.501.937 16-07-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0013063 ₲ 5.877.000 ₲ 5.482.493 11-06-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0012736 ₲ 6.221.000 ₲ 5.803.401 11-06-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0012463 ₲ 6.261.400 ₲ 5.841.090 05-05-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0012100 ₲ 4.562.400 ₲ 4.256.139 10-03-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0011797 ₲ 2.937.600 ₲ 2.740.407 10-03-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0011491 ₲ 7.635.400 ₲ 7.116.193 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0011049 ₲ 7.228.200 ₲ 6.736.682 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
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