Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0011049 ₲ 7.228.200 ₲ 6.736.682 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0010681 ₲ 3.325.852 ₲ 3.099.695 10-01-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0010681 ₲ 5.979.548 ₲ 5.572.939 13-11-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0010320 ₲ 1.020.452 ₲ 951.062 13-11-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0010320 ₲ 5.980.948 ₲ 5.574.243 07-10-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0009990 ₲ 7.903.200 ₲ 7.365.782 10-09-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0009648 ₲ 7.096.200 ₲ 6.613.657 08-08-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0009283 ₲ 8.011.400 ₲ 7.466.624 08-07-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0008960 ₲ 6.859.000 ₲ 6.454.630 11-06-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 427775 003-001-0008617 ₲ 7.567.400 ₲ 7.121.266 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
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