Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439765 001-002-0023425 ₲ 1.622.000 ₲ 1.513.120 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439765 001-002-0023424 ₲ 2.594.000 ₲ 2.419.872 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439765 001-002-0016985 ₲ 9.000.000 ₲ 8.395.854 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439765 001-002-0017121 ₲ 4.748.000 ₲ 4.429.279 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439765 001-002-0019497 ₲ 1.300.000 ₲ 1.258.636 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439765 001-002-0018030 ₲ 4.737.000 ₲ 4.414.884 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439765 001-002-0018482 ₲ 3.930.000 ₲ 3.662.760 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439765 001-002-0018417 ₲ 14.989.750 ₲ 13.970.447 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
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