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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0016985
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91181
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.395.854

Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240346
Monto Contrato
₲ 63.616.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.064.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.064.852

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439765
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2