Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008617
Monto de la Factura
₲ 7.567.400
Nro. Solicitud de Transferencia
58135
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.121.266
Retención DNCP
₲ 26.692
Retención IVA
₲ 206.384
Retención Renta
₲ 206.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236557
Monto Contrato
₲ 152.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.213.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.213.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427775
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Plurianual 2.023 - 2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
