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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0010681
Monto de la Factura
₲ 3.325.852
Nro. Solicitud de Transferencia
190519
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.099.695

Retención DNCP
₲ 11.610
Retención IVA
₲ 90.705
Retención Renta
₲ 120.940
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236557
Monto Contrato
₲ 152.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.213.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.213.526

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427775
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Plurianual 2.023 - 2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2