Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375785 | 001-002-0002074 | ₲ 13.388.000 | ₲ 12.610.523 | 13-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375785 | 001-002-0002072 | ₲ 4.900.000 | ₲ 4.615.444 | 13-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375785 | 001-002-0002068 | ₲ 2.097.000 | ₲ 2.032.184 | 13-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375785 | 001-002-0002067 | ₲ 21.837.500 | ₲ 20.569.337 | 13-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375785 | 001-002-0001996 | ₲ 1.850.000 | ₲ 1.792.818 | 13-10-2020 | Ver Detalle del Pago |