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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001996
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.818

Retención DNCP
₲ 6.727
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190798
Monto Contrato
₲ 44.072.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.620.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.620.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4