Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336482 | 001-001-0001671 | ₲ 206.668.320 | ₲ 194.666.526 | 08-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336482 | 001-001-0001670 | ₲ 206.665.840 | ₲ 194.664.191 | 09-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336482 | 001-001-0001669 | ₲ 206.665.840 | ₲ 194.664.191 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336482 | 001-001-0001657 | ₲ 620.000.000 | ₲ 583.994.909 | 09-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336482 | 001-001-0001641 | ₲ 130.200.000 | ₲ 122.638.931 | 04-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336482 | 001-001-0001639 | ₲ 539.400.000 | ₲ 508.075.571 | 12-02-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336482 | 001-001-0001366 | ₲ 818.400.000 | ₲ 778.283.520 | 09-04-2018 | Ver Detalle del Pago |