Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285260 | 001-001-0002345 | ₲ 4.997.850 | ₲ 4.752.864 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285260 | 001-001-0002344 | ₲ 8.841.420 | ₲ 8.408.029 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285260 | 001-001-0002323 | ₲ 79.200 | ₲ 78.912 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285260 | 001-001-0002322 | ₲ 19.694.270 | ₲ 18.728.893 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285260 | 001-001-0001518 | ₲ 7.532.200 | ₲ 7.162.985 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago |