Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 464637 003-001-0001903 ₲ 1.515.063 ₲ 1.468.234 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 464637 003-001-0001901 ₲ 5.962.915 ₲ 5.562.642 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 464637 003-001-0001894 ₲ 3.078.122 ₲ 2.871.057 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 464637 003-001-0001891 ₲ 39.999.343 ₲ 37.314.296 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 464637 003-001-0001889 ₲ 3.371.506 ₲ 3.145.186 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 464637 003-001-0001884 ₲ 9.985.228 ₲ 9.314.947 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 464637 003-001-0001882 ₲ 8.160.384 ₲ 7.612.600 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 464637 003-001-0001879 ₲ 3.528.188 ₲ 3.291.350 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 464637 003-001-0001878 ₲ 7.496.360 ₲ 6.993.150 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 464637 003-001-0001877 ₲ 6.991.611 ₲ 6.522.284 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
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