Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456840 | 001-001-0013980 | ₲ 150.800.000 | ₲ 140.677.208 | 18-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456840 | 001-001-0013979 | ₲ 18.000.000 | ₲ 16.791.710 | 18-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456840 | 001-001-0013978 | ₲ 54.100.000 | ₲ 50.468.414 | 18-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456840 | 001-001-0013951 | ₲ 31.200.000 | ₲ 29.105.630 | 18-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456840 | 001-001-0014009 | ₲ 41.600.000 | ₲ 38.807.506 | 12-06-2025 | Ver Detalle del Pago |