Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1334-2026-95 09-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 45.354.000
1026-2026-108 09-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de Defensa Nacional ₲ 4.947.000
1338-2026-17 09-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Petróleos Paraguayos ₲ 19.648.000
1521-2026-15 09-07-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Universidad Nacional de Asunción ₲ 1.765.000
1008-2026-71 09-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Presidencia de la República ₲ 5.595.000
1022-2026-13 09-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio del Interior ₲ 11.780.000
1326-2026-45 08-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay ₲ 34.394.000
1574-2026-14 08-07-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Agencia Financiera de Desarrollo ₲ 8.100.000
1368-2026-48 08-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 3.890.000
1368-2026-47 08-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 1.844.000
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