Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404199 | 001-001-0000613 | ₲ 2.132.200 | ₲ 2.030.971 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404199 | 001-001-0000612 | ₲ 5.374.100 | ₲ 5.118.958 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404199 | 001-001-0000614 | ₲ 998.300 | ₲ 993.762 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago |