Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370893 | 001-001-0002697 | ₲ 686.000 | ₲ 646.162 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370893 | 001-001-0002696 | ₲ 1.530.000 | ₲ 1.441.149 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370893 | 001-001-0002695 | ₲ 1.280.000 | ₲ 1.205.667 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370893 | 001-001-0002623 | ₲ 780.000 | ₲ 777.164 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |