Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0000248 | ₲ 441.000 | ₲ 439.396 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0000246 | ₲ 2.097.900 | ₲ 1.976.070 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0000244 | ₲ 8.704.500 | ₲ 8.199.007 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0000243 | ₲ 7.078.400 | ₲ 6.667.339 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0000242 | ₲ 48.642 | ₲ 45.817 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0000241 | ₲ 493.400 | ₲ 464.748 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0000240 | ₲ 2.318.526 | ₲ 2.183.884 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |