Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Servicio de Hospedaje y Alimentación para Programas Deportivos de la SND - PLURIANUAL 2024-2025 449126 001-003-0000037 ₲ 52.134.200 ₲ 48.634.573 06-03-2025 Ver Detalle del Pago
Servicio de Hospedaje y Alimentación para Programas Deportivos de la SND - PLURIANUAL 2024-2025 449126 001-003-0000036 ₲ 374.649.600 ₲ 349.500.394 06-03-2025 Ver Detalle del Pago
Servicio de Hospedaje y Alimentación para Programas Deportivos de la SND - PLURIANUAL 2024-2025 449126 001-003-0000035 ₲ 11.840.000 ₲ 11.045.214 06-03-2025 Ver Detalle del Pago
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