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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000157
Monto de la Factura
₲ 78.022.800
Nro. Solicitud de Transferencia
142986
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.785.341

Retención DNCP
₲ 272.371
Retención IVA
₲ 2.127.895
Retención Renta
₲ 2.837.193
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-249729
Monto Contrato
₲ 554.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.965.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.965.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449126
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje y Alimentación para Programas Deportivos de la SND - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Servicio de Hospedaje y Alimentación para Programas Deportivos de la SND - PLURIANUAL 2024-2025
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes