Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188475 | 001-001-0002081 | ₲ 1.584.550 | ₲ 1.584.550 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188475 | 001-001-0002079 | ₲ 2.189.818 | ₲ 2.189.818 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188475 | 001-001-0002078 | ₲ 4.199.300 | ₲ 4.199.300 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188475 | 001-001-0002077 | ₲ 1.656.450 | ₲ 1.656.450 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188475 | 001-001-0002075 | ₲ 1.275.635 | ₲ 1.275.635 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago |