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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002078
Monto de la Factura
₲ 4.199.300
Nro. Solicitud de Transferencia
113053
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.199.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0416
Monto Contrato
₲ 10.905.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.576.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.576.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4