Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 403173 001-001-0002985 15097432 ₲ 41.454.000 ₲ 38.139.564 11-08-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 403173 001-001-0002924 ₲ 47.850.000 ₲ 45.029.024 23-12-2021 Ver Detalle del Pago
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