Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401834 | 001-001-0004403 | ₲ 145.652.600 | ₲ 137.065.716 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401834 | 001-001-0004265 | ₲ 642.000 | ₲ 639.081 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401834 | 001-001-0004212 | ₲ 648.084 | ₲ 645.137 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401834 | 001-001-0004266 | ₲ 701.640 | ₲ 698.451 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401834 | 001-001-0004284 | ₲ 205.121.600 | ₲ 193.028.750 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |