Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400792 | 011-009-0000836 | ₲ 129.900.000 | ₲ 122.241.805 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400792 | 011-009-0000835 | ₲ 292.930.000 | ₲ 275.660.444 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago |