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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-009-0000835
Monto de la Factura
₲ 292.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194744
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.660.444

Retención DNCP
₲ 1.033.244
Retención IVA
₲ 7.989.000
Retención Renta
₲ 7.989.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
59/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206088
Monto Contrato
₲ 422.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.902.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.902.249

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS MILITARES PARA EL TRASPORTE DEL PERSONAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3