Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379170 001-001-0000597 ₲ 2.300.000 ₲ 2.166.433 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379170 001-001-0000596 ₲ 5.125.000 ₲ 4.827.377 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379170 001-001-0000595 ₲ 115.000 ₲ 108.322 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379170 001-001-0000594 ₲ 4.362.000 ₲ 4.108.686 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379170 001-001-0000592 ₲ 1.957.000 ₲ 1.843.351 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379170 001-001-0000591 ₲ 133.800 ₲ 133.313 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379170 001-001-0000590 ₲ 8.536.500 ₲ 8.040.761 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
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