Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000597 | ₲ 2.300.000 | ₲ 2.166.433 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000596 | ₲ 5.125.000 | ₲ 4.827.377 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000595 | ₲ 115.000 | ₲ 108.322 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000594 | ₲ 4.362.000 | ₲ 4.108.686 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000592 | ₲ 1.957.000 | ₲ 1.843.351 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000591 | ₲ 133.800 | ₲ 133.313 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000590 | ₲ 8.536.500 | ₲ 8.040.761 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |