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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.166.433

Retención DNCP
₲ 8.113
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 62.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188756
Monto Contrato
₲ 73.393.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.975.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.975.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2