Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 5.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.827.377
Retención DNCP
₲ 18.077
Retención IVA
₲ 139.773
Retención Renta
₲ 139.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188756
Monto Contrato
₲ 73.393.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.975.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.975.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2