Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351428 | 001-001-0000348 | ₲ 35.000.000 | ₲ 32.967.455 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351428 | 001-001-0000338 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.494.545 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351428 | 001-001-0000337 | ₲ 48.500.000 | ₲ 45.683.473 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |