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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 48.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161923
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.683.473

Retención DNCP
₲ 171.073
Retención IVA
₲ 1.322.727
Retención Renta
₲ 1.322.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIAL COLMAN
RUC
194023-6
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162038
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.145.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.145.473

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351428
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación y calibración de Instrumentos de Aeronaves T-35 Pillán
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4