Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349434 | 001-001-0000461 | ₲ 207.273.332 | ₲ 195.236.404 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349434 | 001-001-0000459 | ₲ 90.534.962 | ₲ 85.277.350 | 13-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349434 | 001-001-0000457 | ₲ 225.999.362 | ₲ 214.921.284 | 24-10-2018 | Ver Detalle del Pago |