Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 344637 | 001-001-0001819 | ₲ 10.054.000 | ₲ 9.470.137 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 344637 | 001-001-0001814 | ₲ 14.058.000 | ₲ 13.241.614 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 344637 | 001-001-0001765 | ₲ 583.000 | ₲ 580.880 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 344637 | 001-001-0001764 | ₲ 5.269.000 | ₲ 4.963.015 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago |