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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001814
Monto de la Factura
₲ 14.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196007
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.241.614

Retención DNCP
₲ 49.586
Retención IVA
₲ 383.400
Retención Renta
₲ 383.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170436
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.255.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.255.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344637
Nombre de la Licitación
Servicio de cerrajería
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional