Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302162 | 001-002-0015087 | ₲ 1.155.000 | ₲ 1.150.800 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302162 | 001-002-0015009 | ₲ 13.150.000 | ₲ 12.505.411 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302162 | 001-002-0014911 | ₲ 520.000 | ₲ 518.109 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302162 | 001-002-0014845 | ₲ 6.005.000 | ₲ 5.710.645 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago |