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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0014845
Monto de la Factura
₲ 6.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64587
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.710.645

Retención DNCP
₲ 21.400
Retención IVA
₲ 163.773
Retención Renta
₲ 109.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121614
Monto Contrato
₲ 20.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.884.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.884.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302162
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4