Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 295612 | 001-001-0000543 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.594.158 | 17-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 295612 | 001-001-0000542 | ₲ 328.200 | ₲ 327.002 | 17-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 295612 | 001-001-0000509 | ₲ 4.090.600 | ₲ 3.925.583 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 295612 | 001-001-0000508 | ₲ 271.200 | ₲ 270.206 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago |