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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 271.200
Nro. Solicitud de Transferencia
42946
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.206

Retención DNCP
₲ 994
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114324
Monto Contrato
₲ 6.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.116.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.116.949

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295612
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional