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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235059 001-001-0000025 ₲ 47.990.000 ₲ 47.990.000 08-10-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235059 001-001-0001409 ₲ 4.900.000 ₲ 4.900.000 19-04-2013 Ver Detalle del Pago
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