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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20861
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA
RUC
777321-8
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-65260
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.297.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.297.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235059
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sistemas Contra Incendios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2