Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206679 | 001-008-0003875 | ₲ 9.996.900 | ₲ 9.996.900 | 10-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206679 | 001-008-0003126 | ₲ 1.475.250 | ₲ 1.475.250 | 04-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206679 | 001-008-0003125 | ₲ 18.523.800 | ₲ 18.523.800 | 04-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206679 | 001-008-0003112 | ₲ 39.000.000 | ₲ 39.000.000 | 04-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206679 | 001-008-0003111 | ₲ 28.670.000 | ₲ 28.670.000 | 04-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206679 | 001-008-0003109 | ₲ 163.328.000 | ₲ 163.328.000 | 04-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206679 | 001-008-0002977 | ₲ 8.000.000 | ₲ 8.000.000 | 30-03-2011 | Ver Detalle del Pago |