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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006200
Monto de la Factura
₲ 22.833.200
Nro. Solicitud de Transferencia
150011
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.713.958

Retención DNCP
₲ 81.369
Retención IVA
₲ 622.724
Retención Renta
₲ 415.149
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112255
Monto Contrato
₲ 110.113.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.263.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.263.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2