Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006581
Monto de la Factura
₲ 6.354.035
Nro. Solicitud de Transferencia
172607
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.042.572
Retención DNCP
₲ 22.643
Retención IVA
₲ 173.292
Retención Renta
₲ 115.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112255
Monto Contrato
₲ 110.113.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.263.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.263.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
