Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001320
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 882.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            20722
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-02-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-04-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-04-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 878.793
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.207
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IN DESIGN S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80046351-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-14001-19-186065
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 116.756.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 110.024.239
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 110.024.239
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            363173
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
        
                                    Convocante
                            
            Contraloría General de la República (C.G.R.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Contraloria General de la Republica
        