Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                IN DESIGN S.R.L.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80046351-0
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                MIRTA LÓPEZ
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                06-12-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-14001-19-186065
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                27-12-2019 - 15:17:39
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 116.756.600
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                13
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                17-12-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                18-12-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2020
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 116.756.600
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 110.024.239
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            363173
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
        
                                    Convocante
                            
            Contraloría General de la República (C.G.R.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Contraloria General de la Republica
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        