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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 2.096.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.993.734

Retención DNCP
₲ 7.471
Retención IVA
₲ 57.177
Retención Renta
₲ 38.118
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128862
Monto Contrato
₲ 48.709.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.990.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.990.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302141
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4