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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008836
Monto de la Factura
₲ 16.050.995
Nro. Solicitud de Transferencia
124684
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.264.205

Retención DNCP
₲ 57.200
Retención IVA
₲ 437.754
Retención Renta
₲ 291.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125067
Monto Contrato
₲ 23.772.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.635.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.635.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4