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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012765
Monto de la Factura
₲ 7.952.400
Nro. Solicitud de Transferencia
183983
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.562.588

Retención DNCP
₲ 28.339
Retención IVA
₲ 216.884
Retención Renta
₲ 144.589
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148834
Monto Contrato
₲ 16.493.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.684.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.684.828

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335524
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1