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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030851
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190819
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818

Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138782
Monto Contrato
₲ 12.645.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.078.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.078.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328744
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas e Impresiones
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2