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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027815
Monto de la Factura
₲ 2.045.150
Nro. Solicitud de Transferencia
79297
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.944.900

Retención DNCP
₲ 7.288
Retención IVA
₲ 55.777
Retención Renta
₲ 37.185
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138782
Monto Contrato
₲ 12.645.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.078.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.078.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328744
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas e Impresiones
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2