Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000102
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.582.220
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            41914
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-06-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-07-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-07-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.582.220
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INTELFLY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80055617-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            0362/61/60/59/58
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-10-1437
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 39.918.310
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 44.802.213
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 44.765.669
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            191837
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            UTILES DE OFICINA
        
                                    Convocante
                            
            Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Fac. de Ing. Agronomica
        