Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                INTELFLY S.A.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80055617-8
            
        
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28002-10-1437
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                06-05-2010 - 11:14:20
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 39.918.310
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                0362/61/60/59/58
            
        
                                            
                        Monto Total de Contratación
                                    
                ₲ 45.242.634
            
                            
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                14-04-2010
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                8 Meses
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 34.999.260
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 34.999.260
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            191837
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            UTILES DE OFICINA
        
                                    Convocante
                            
            Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Fac. de Ing. Agronomica
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        